Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
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3698 C/14 03/06/2015 |
Acquisto cavi e alimentatori Z9C14D183C |
OFFICE 2000 S.A.S.|01869270122 | 70,00 | |
3377 C/14 22/05/2015 |
Materiale di cancelleria sez. Ospedaliera ZA014B09D2 |
G. LEGNANI s.r.l.|00788440121 | 85,85 | |
3459 C/14 28/05/2015 |
Riparazione tablet Z6C14C4D16 |
BREMAX SOCIETA' COOPERATIVA|02725070128 | 283,80 | |
8594 C/14 18/12/2014 |
Manutenzione impianto rilevazione presenze Z5D136D475 |
Universal Time s.n.c.|00781300124 | 240,00 | |
2495 C/14 09/04/2015 |
Acquisto Strumentazioni Informatiche Z01130D0D6 |
Società C.I.P.E. srl|02106510122 | 10.386,00 | |
3172 C/14 15/05/2015 |
Acquisto chiavette giochi matematici Z131494AF6 |
BREMAX SOCIETA' COOPERATIVA|02725070128 | 139,00 | |
4104 C/14 16/06/2015 |
Manifestazione musicale Z0514F1E67 |
Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Varese|03384890129 | 60,00 | |
3328 C/14 21/05/2015 |
Acquisto toner Z5B14A9EFB |
Computer Time S.r.l. a socio unico|02214160125 | 398,00 | |
2353 C/14 01/04/2015 |
Incarico progetto Danziamo nel mondo ZE714218EF |
Fondazione PIME Onlus|06630940960 | 3.000,00 | |
1358 20/06/2014 |
Incarico per formazione personale su utilizzo sito ZDA1150346 |
CAPROTTI NADIA LUISA|CPRNLS51H61F205T | 780,00 | |
5687 c/14 13/09/2015 |
incarico servizio doposcuola - progetto Chirone a.s. 2014/15 Z50100909D |
ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE|02352100024 | 24.280,33 | |
5727 c/14 16/09/2014 |
Saldo fattura n. 30 del 10/11/2014 Z50100A534 |
CATTORETTI PIERA ROSELLA|CTTPRS67E57L682P | 14.714,39 |
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