Tu sei qui

Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

I documenti con firma digitale (file .p7m) possono essere visionati utilizzando un servizio per la verifica della firma digitale.
Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
Scarica il file .p7m sul tuo PC. Clicca su Procedura di verifica online. Clicca su Sfoglia e seleziona il file da verificare. Clicca su Verifica la firma. Sotto il riquadro "Dettagli di controllo" trovi l'icona .pdf che ti permette di scaricare e visualizzare l'atto.

N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
Saldo fattura n. 18 del 17/2/2014
ZC00D881AF
BARGNA RUGGERO|BRGRGR58P28B639K 220.00
Saldo fattura n. 27D del 29/5/14
ZC10F681F7
A.C.M. s.n.c. di Frigoli Marisa & C|01577380122 479.40
noleggio autobus per visite d'istruzione a.s. 2013/14
ZC30CD8E5A
AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 5183.57
Incarico RSPP
ZC30DCAE39
SIRNA LARA|SRNLRA84M61H163F 919.67
Saldo fattura n. 410.539
ZC30E4FCDC
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.|02027040019 116.14
Corso di formazione per personale di segreteria su appalti pubblici
ZC411A7479
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 166.50
SALDO FATTURA N. 11 DEL 31/3/2014
ZC50CEF5BE
MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D 4000.00
Buono ordine per acquisto materiale di pulizia
ZC907FDF29
MEGA CHIMICA S.R.L.|09171460158 135.06
Saldo fattura n. 128 del 31/05/2014
ZC90EF3854
P.A. CROCE ITALIA BERNATE TICINO|93029640153 81.97
Fattura n. 1476/T del 18/10/2013
ZCB0BE4F4D
QUADRIFER S.R.L.|02007820125 92.80
Saldo fattura n. 26 del 29/8/2014
ZCB1026AFA
G. LEGNANI s.r.l.|00788440121 163.28
Saldo fattura n. 1015 del 11/9/2013
ZCC094955D
C.I.P.E. srl - Macchine ed accessori per ufficio|02106510122 26481.15
Saldo fattura n. 36-2013 del 30/09/2013
ZCC0B8FDB3
MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D 27.77
Saldo fattura n. 23 09525 del 14/03/2013
ZCF09B29A3
OPITEC ITALIA srl|01451640211 40.17
Saldo fattura n. 22-2013 del 31/5/2013
ZD00A18481
MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D 70.00
ordine materiale di cancelleria primaria Battisti
ZD00A8A332
GRUPPO GIODICART srl|04715400729 249.93
Saldo fattura n. 40/5816 del 7/2/2014
ZD00D55A2B
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 1419.00
Saldo fattura n. 116 del 2/7/2013
ZD20AB530B
PELTRO VARESE di Giovanni Barbieri|01290500121 1493.80
Saldo fattura n. 01/1214 del 30/4/2013
ZD40968E80
CINEHOLLYWOOD s.r.l.|07950800156 101.30
noleggio autobus per trasporto piscina alunni scuola primaria
ZD5118C9A6
AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 12000.00
Saldo fattura n. 20 del 31/05/2014
ZD60FA7E69
A&G FOTOGRAFIE di Borsani G. e C. snc|08325750159 1477.64
Saldo fattura n. 49/E del 29/9/14
ZD6101BD75
DUECI` DI ELENA LIRATI|01333800124 343.77
Saldo fattura n. 648 del 29/6/2013
Z860A7BD6E
UBOLDI MARIO|BLDMRA39A07D531N 53.39
Saldo fattura n. 544 B del 18/10/2013
Z860BF93DE
A.C.M. s.n.c. di Frigoli Marisa & C|01577380122 129.08
Saldo fattura n. 1956 del 30/04/2014
Z860F1CCC1
BEL-GO S.p.A.|00214680126 40.65
Saldo fatture n. 140320 e 140321
Z870E2191A
MEGA CHIMICA S.R.L.|09171460158 702.91
impegno di spesa per servizio doposcuola Progetto Chirone set/dic 2012
Z880613E7B
ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE|02352100024 6572.24
Ordine n. MO5435384 - Rinnovo dominio anno 2014
Z880CA11E9
ARUBA S.P.A. - Servizio Aruba.it|01573850516 24.66
noleggio autobus per visite di istruzione a.s. 2012/2013
Z890A1BFCE
AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 6537.17
Saldo fattura n. 40/4194 del 28/1/2013
Z8B08F2635
SPAGGIARI CASA EDITRICE|00150470324 240.00

Pagine

CSVXLSXML